為順利開展2023年度內(nèi)控和年報審計工作,確保年度財務報告按時按質(zhì)披露,11月23日,川投能源召開2023年度內(nèi)控和年報審計計劃階段溝通會。川投能源獨立董事、審計委員會主任王秀萍,獨立董事、審計委員會委員王勁夫,信永中和會計師事務所合伙人謝芳、張亞旭,經(jīng)理范大洋、張巍玉,項目經(jīng)理段黎黎參加會議,川投能源黨委委員、財務總監(jiān)劉好,黨委委員、紀委書記戴月洪,資金財務部,證券事務部,審計部,及川投電力相關(guān)人員列席會議。
會上,信永中和會計師事務所明確了事務所的審計責任以及公司管理層、治理層責任,對舞弊風險、關(guān)鍵審計事項進行了溝通,并對2023年內(nèi)控及年報審計具體工作安排進行了詳細說明。各業(yè)務部門結(jié)合工作實際,與信永中和會計師事務所重點討論了權(quán)益投資的計量、久其系統(tǒng)填報以及重要聯(lián)營企業(yè)的審閱等事宜。
審計委員會表示信永中和會計師事務所要緊抓質(zhì)量提升主線,守住誠信操守底線,筑牢法律法規(guī)紅線,充分發(fā)揮審計鑒證作用,持續(xù)提升審計質(zhì)量。審計過程中,應切實貫徹落實風險導向?qū)徲嬂砟詈头椒ǎ瑖栏駡?zhí)行審計程序,獨立、客觀、公正地發(fā)表審計意見。同時,相關(guān)部門要高度重視、積極配合,確保年度財務報告按時按質(zhì)披露,全面提升2023年年報質(zhì)量。